
老師,公司日常都是由股東臨時(shí)借款經(jīng)營的,我貸記其他應(yīng)付款,有時(shí)他會(huì)轉(zhuǎn)出一些款,我借記其他應(yīng)收,那他領(lǐng)票回來報(bào)銷時(shí)我是每次都需要直接用其他應(yīng)收款對沖,還是可以先暫時(shí),借記相應(yīng)的費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款,到時(shí)金額比較多時(shí)一筆匯總沖銷,借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款呢?還是兩種方法都可以
答: 你好,建議都用其他應(yīng)付款來做。
電費(fèi)預(yù)提費(fèi)用做負(fù)債科目是公司費(fèi)用,那另一個(gè)科目做其他應(yīng)收款是怎么理解
答: 你好,是不是之前已經(jīng)有借款,然后這次抵消了借款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
調(diào)整借方其他應(yīng)收款-社保個(gè)人費(fèi)用 多出298 .09調(diào)整去哪個(gè)科目
答: 多收不用還的計(jì)入營業(yè)外收入


87歲老太 追問
2019-10-15 11:27
張艷老師 解答
2019-10-15 11:29