
進項發(fā)票全額認證,但只能報銷部分是怎么賬務處理和納稅申報的?
答: 您好,剩余的部分為什么不能報銷?具體什么情況?
老師,因急著納稅申報,賬務未處理完導致進項稅火車票抵扣錯誤,多抵扣了0.75、,已申報并三方協(xié)議繳納。現(xiàn)做賬發(fā)現(xiàn)怎么處理
答: 你好,同學。 不影響,你這金額不大,后面抵扣時減少就是了的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到供應商紅字發(fā)票如何進行賬務處理和納稅申報
答: 同學你好,借:庫存商品,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人,取得可抵扣的票據(jù),用于應稅項目,否則,無此分錄),負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)。納稅申報時,做進項稅額轉出處理。
請問購買方9月份進項稅額已抵扣,因進項發(fā)票部分商品稅率錯了,本月份初購貨方申請了發(fā)票信息表,那購貨方賬務處理怎么做???分錄怎么做?。渴怯浫?0月份的納稅申報里面嗎?
我司上月有張發(fā)票已做進項稅賬務處理 在次月納稅申報的時候才發(fā)現(xiàn)該發(fā)票未認證(次月已按未抵扣此張發(fā)票繳稅)那么次月我賬務處理是需要做進項稅額轉出嗎 盼回復
老師一般納稅人開出普通發(fā)票的分錄怎么做?跟增值稅專用發(fā)票的賬務處理一樣嗎?增值稅納稅申報是否是把 普票 和 專票 銷項稅額之和減去進項得出未交增值稅進行申報?
請問 公司要轉為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在沒有銷項稅,有進項稅發(fā)票,已經(jīng)認證了,怎么申報和賬務處理呢?


好夢^-^回憶 追問
2019-07-07 18:57
QQ老師 解答
2019-07-07 19:25