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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-13 08:40

你好,這個是不能抵扣,還是你單位忘記抵扣了,在這個月會認(rèn)證抵扣?

會計人 追問

2018-11-13 08:43

是能抵扣的 是我單位辦稅人員在網(wǎng)上勾選了卻忘記點認(rèn)證 然后又把稅申報并繳納了 會在這個月認(rèn)證抵扣的

鄒老師 解答

2018-11-13 08:44

你好,那只需要這樣做調(diào)整
借;應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進項稅額)    貸;應(yīng)交稅費(進項稅額)
之后認(rèn)證了就 做相反分錄
借;應(yīng)交稅費(進項稅額)  貸;應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進項稅額)

會計人 追問

2018-11-13 08:49

第一筆分錄不做進項轉(zhuǎn)出直接做反方向進項稅額啊?

鄒老師 解答

2018-11-13 08:51

你好,是的,因為這個不屬于進項稅額轉(zhuǎn)出事項
只是沒有認(rèn)證,計入了進項稅額,應(yīng)當(dāng)計入待認(rèn)證進項稅額才是,所以才做第一筆調(diào)整分錄的

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你好,這個是不能抵扣,還是你單位忘記抵扣了,在這個月會認(rèn)證抵扣?
2018-11-13 08:40:28
你好, 開具紅字發(fā)票時,做與原分錄相同的負(fù)數(shù)分錄 借,管理費用等,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù) 收到正確發(fā)票 借,管理費用等,正數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項,正數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,正數(shù)
2020-08-14 16:53:12
你好!可以也做進項稅轉(zhuǎn)出
2020-08-14 16:49:24
沒有認(rèn)證,不需要做憑證處理。
2019-01-16 13:22:22
你申請紅字發(fā)票申請單給對方,對方開具紅字發(fā)票,你做沖紅
2018-12-04 11:32:16
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