
我司上月有張發(fā)票已做進項稅賬務(wù)處理 在次月納稅申報的時候才發(fā)現(xiàn)該發(fā)票未認(rèn)證(次月已按未抵扣此張發(fā)票繳稅)那么次月我賬務(wù)處理是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎 盼回復(fù)
答: 你好,這個是不能抵扣,還是你單位忘記抵扣了,在這個月會認(rèn)證抵扣?
收到一張費用發(fā)票,我司已認(rèn)證,賬務(wù)已入賬后發(fā)現(xiàn)對方將公司名稱開錯,次月發(fā)票對方已沖紅,開具正確發(fā)票給我司,稅務(wù)已做進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該如何處理,才能處理此業(yè)務(wù)!
答: 你好, 開具紅字發(fā)票時,做與原分錄相同的負(fù)數(shù)分錄 借,管理費用等,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù) 收到正確發(fā)票 借,管理費用等,正數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項,正數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,正數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項發(fā)票沒有認(rèn)證,做賬時候做待認(rèn)證進項稅額,次月認(rèn)證并抵扣,那月底直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,還是需要把這個怎么處理分錄
答: 沒有認(rèn)證,不需要做憑證處理。


會計人 追問
2018-11-13 08:43
鄒老師 解答
2018-11-13 08:44
會計人 追問
2018-11-13 08:49
鄒老師 解答
2018-11-13 08:51