
老師,我想問問期初數(shù)據(jù)的借貸不平衡,期初數(shù)據(jù)是按目前公司所有的庫存現(xiàn)金,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付款登記的數(shù)據(jù),所以借代不平衡,像這種情況,多出來的或少出來的數(shù)據(jù)怎么處理?
答: 你好 資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益 多出的或少的是權(quán)益
物管公司,每個月收到業(yè)主交來的建渣費(fèi),,,公司也要支付給除渣公司的運(yùn)費(fèi),收到業(yè)主交來建渣費(fèi):借庫存現(xiàn)金,待其他應(yīng)收款。支付給建渣公司的時候,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,,請問其他應(yīng)收和其他應(yīng)付產(chǎn)生的差額,年末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出嗎?
答: 你給業(yè)主開建渣發(fā)票了嗎
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
合作社,在建賬的時候做分錄是借:其他應(yīng)收款-法人貸:實(shí)收資本現(xiàn)在合作社沒錢了向法人借款,可以寫成借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-法人嗎?也就是說法人能部門即在其他應(yīng)收款又在其他應(yīng)付款呢?
答: 但是現(xiàn)在賬都這樣做了,我也不會改了,能不能既其他應(yīng)收款法人又其他應(yīng)付款法人呢

