您好,老師,請(qǐng)問一下 ,我有一筆業(yè)務(wù)是這樣子的,2024年 問
需要當(dāng)時(shí)法人墊付款的付款記錄 答
開票銷項(xiàng)大類和進(jìn)項(xiàng)大類不一樣怎么辦 問
你們是商貿(mào)行業(yè),必須要保持一致的,是生產(chǎn)制造可以不一致 答
老師,我現(xiàn)在要補(bǔ)交2023年的增值稅,那要怎么做會(huì)計(jì) 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 答
老師,上個(gè)月發(fā)放工資時(shí)從A賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到B賬戶, 問
同學(xué),你好 A 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入2000 答
老師,公司A中了一個(gè)標(biāo)分包 -----公司(B),B公司因缺資 問
同學(xué),你好 是可以的,只要有相關(guān)的合同,業(yè)務(wù)真實(shí) 答

老師,期初數(shù)據(jù)借代不平衡,因?yàn)橹皼]有記賬,現(xiàn)在是按目前有的庫存現(xiàn)金,庫存商品,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款登記的,借代不平衡怎么調(diào)?多出來或少出來的怎么弄?
答: 您好,那您就通過未分配利潤來調(diào)節(jié)
物管公司,每個(gè)月收到業(yè)主交來的建渣費(fèi),,,公司也要支付給除渣公司的運(yùn)費(fèi),收到業(yè)主交來建渣費(fèi):借庫存現(xiàn)金,待其他應(yīng)收款。支付給建渣公司的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,,請(qǐng)問其他應(yīng)收和其他應(yīng)付產(chǎn)生的差額,年末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出嗎?
答: 你給業(yè)主開建渣發(fā)票了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
合作社,在建賬的時(shí)候做分錄是借:其他應(yīng)收款-法人貸:實(shí)收資本現(xiàn)在合作社沒錢了向法人借款,可以寫成借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-法人嗎?也就是說法人能部門即在其他應(yīng)收款又在其他應(yīng)付款呢?
答: 實(shí)收資本是實(shí)際收到投資款時(shí),才確認(rèn)的。 向法人借款,是做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--法人


風(fēng)趣的背包 追問
2019-11-13 10:27
樸老師 解答
2019-11-13 10:39
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2019-11-13 10:44
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2019-11-13 10:50
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2019-11-13 11:09
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2019-11-13 11:11
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2019-11-13 11:14
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2019-11-13 11:16