
老師,期初數(shù)據(jù)借代不平衡,因為之前沒有記賬,現(xiàn)在是按目前有的庫存現(xiàn)金,庫存商品,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款登記的,借代不平衡怎么調(diào)?多出來或少出來的怎么弄?
答: 您好,那您就通過未分配利潤來調(diào)節(jié)
物管公司,每個月收到業(yè)主交來的建渣費,,,公司也要支付給除渣公司的運費,收到業(yè)主交來建渣費:借庫存現(xiàn)金,待其他應(yīng)收款。支付給建渣公司的時候,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,,請問其他應(yīng)收和其他應(yīng)付產(chǎn)生的差額,年末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出嗎?
答: 你給業(yè)主開建渣發(fā)票了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
合作社,在建賬的時候做分錄是借:其他應(yīng)收款-法人貸:實收資本現(xiàn)在合作社沒錢了向法人借款,可以寫成借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-法人嗎?也就是說法人能部門即在其他應(yīng)收款又在其他應(yīng)付款呢?
答: 實收資本是實際收到投資款時,才確認(rèn)的。 向法人借款,是做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--法人


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