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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-06 15:49

你好
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)270.14
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)270.14

玉米粒 追問

2019-07-06 15:52

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-07-06 15:58

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

玉米粒 追問

2019-07-06 16:01

老師會計科目下沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,有一個未交增值稅科目,這兩個一樣嗎?是重新增加嗎

鄒老師 解答

2019-07-06 16:05

你好,不一樣,沒有就需要新增的

玉米粒 追問

2019-07-06 16:09

好的

鄒老師 解答

2019-07-06 16:15

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-05-19 17:44:36
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)120, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)100, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?20
2021-11-11 21:46:53
你好 借;;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-06-12 16:23:05
同學(xué)你好 購入時 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,銀行存款等 銷售 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 期末 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2021-04-12 14:38:56
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