
一般納稅人11月銷項(xiàng)開出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計(jì)100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營(yíng)業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營(yíng)業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對(duì)吧
答: 對(duì)的
老師,你好,我想問一下,4月份計(jì)提未交增值稅時(shí),我把滯納金也計(jì)提進(jìn)去了,5月份繳納稅款時(shí),滯納金我做了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在未交增值稅顯示有余額,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
答: 紅沖借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:像這種查不出繳納的增值稅,我能這樣做賬不,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
答: 關(guān)鍵是你得查出5月是什么原因少交了?

