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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-06 12:02

你好,是什么情況下導(dǎo)致需要補(bǔ)交增值稅?

追問(wèn)

2018-08-06 15:52

老師好,我們是稻谷加工成大米,收到普通發(fā)票,我把稅款放在留抵那里,有一小部份的銷售因?yàn)橛辛舻植唤欢?,后?lái)稅務(wù)監(jiān)控出來(lái),說(shuō)不能計(jì)提稅金,采用定額結(jié)轉(zhuǎn)稻谷稅金。所以,把留抵轉(zhuǎn)出后交的稅。

鄒老師 解答

2018-08-06 15:54

你好,應(yīng)當(dāng)是這樣做分錄 
借 ;原材料等科目9618.68,貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅9618.68 
 2、繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅9618.68 借:營(yíng)業(yè)外支出--14.43 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 9633.11

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你好,是什么情況下導(dǎo)致需要補(bǔ)交增值稅?
2018-08-06 12:02:11
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。
2019-08-28 11:59:33
你好,貸方是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是一般納稅人才使用的科目
2019-08-28 12:14:28
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