
老師,去年做了一筆 借:其他業(yè)務(wù)成本50萬 貸其他應(yīng)付款50萬,但是這個(gè)成本寫錯(cuò)了,應(yīng)該是5萬,現(xiàn)在跨年了,這個(gè)賬怎么處理?
答: 你好,建議紅沖45萬,其他業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目代替
老師,去年有一筆業(yè)務(wù)是這樣的:借其他業(yè)務(wù)成本100萬,貸:其他應(yīng)付款 100萬 今年發(fā)現(xiàn)金額計(jì)提多了,今年的賬怎么做調(diào)整,謝謝老師。
答: 你好,今年做這個(gè)調(diào)整分錄,借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)成本(去年多計(jì)提的金額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們酒店月底有固定支付給總部的服務(wù)費(fèi)20000元,但是這筆服務(wù)費(fèi)用平時(shí)應(yīng)收卻還未收到的房費(fèi)30000元去抵扣,應(yīng)收的房費(fèi)30000元是一個(gè)月結(jié)一次,下個(gè)月才打款。30000元平時(shí)計(jì)入到應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)科目中。我這個(gè)月月底做分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本20000元貸:其他應(yīng)付款20000元第二筆分錄,借:其他應(yīng)收款10000元貸:應(yīng)收賬款10000元這樣對(duì)嗎?那其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款怎么平?
答: 第二筆分錄應(yīng)該時(shí) 借:其他應(yīng)付款 20000 貸:應(yīng)收賬款 20000; 剩下的應(yīng)收賬款10000總部支付


會(huì)計(jì)專員 追問
2019-07-03 14:33
鄒老師 解答
2019-07-03 14:44
會(huì)計(jì)專員 追問
2019-07-03 14:45
鄒老師 解答
2019-07-03 14:54