
老師,去年做了一筆 借:其他業(yè)務(wù)成本50萬 貸其他應(yīng)付款50萬,但是這個成本寫錯了,應(yīng)該是5萬,現(xiàn)在跨年了,這個賬怎么處理?
答: 你好,建議紅沖45萬,其他業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目代替
老師,去年有一筆業(yè)務(wù)是這樣的:借其他業(yè)務(wù)成本100萬,貸:其他應(yīng)付款 100萬 今年發(fā)現(xiàn)金額計提多了,今年的賬怎么做調(diào)整,謝謝老師。
答: 你好,今年做這個調(diào)整分錄,借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)成本(去年多計提的金額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:我剛到一家公司發(fā)現(xiàn)之前會計有三筆大筆成本票是暫估的,貸方是其他應(yīng)付款個人賬上,在年底之前所有暫估是否都要到票?票到的時候可能是應(yīng)付帳款產(chǎn)生,請問發(fā)票到時我該怎么做帳呢?
答: 你好 是的 年度之前到票的話 才可以稅前扣除的。票到了把之前暫估的沖掉,按發(fā)票做賬就可以了。
老師 我得收入是424787.13 成本是194344.3 毛利是230442.83 那我賬上其他應(yīng)付款是42萬多 是老板投訴了42萬多 收入還是42萬多 公司沒賺錢那?

