
設(shè)備一臺(tái)2017年取得,抵扣17%,現(xiàn)在處理,銷項(xiàng)稅按13%繳納嗎?
答: 你好!是的。按13%計(jì)算了。
請(qǐng)問,銷售零食取得的不是銷項(xiàng)稅嗎?為什么這里答案選D ,把銷項(xiàng)稅也拿來抵扣了
答: 你好,是取得的對(duì)方的銷售發(fā)票是可以抵扣的啊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
取得的招待餐費(fèi)專票不能認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅嗎
答: 嗯,招待費(fèi)的不能抵扣的哦

