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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-23 11:05

這個的話,通過固定資產(chǎn)清理,予以核算的。
這個的話,是要交增值稅的哦

煎餅俠 追問

2020-04-23 11:06

賬面如何處理?能具體點嗎?

煎餅俠 追問

2020-04-23 11:07

沒有給對方開票也是需要交稅的嗎?申報時填列在哪?

許老師 解答

2020-04-23 11:07

借:固定資產(chǎn)清理    累計折舊  貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款     貸:固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費     資產(chǎn)處置損益(差額)

煎餅俠 追問

2020-04-23 11:09

稅率是多少

許老師 解答

2020-04-23 11:12

稅率的話,只要購入時,抵扣過進項稅(現(xiàn)在一般都是的了)    就按13%的稅率    計算哦

煎餅俠 追問

2020-04-23 11:13

沒有抵扣過,13年前購買的,這種的稅率是多少

煎餅俠 追問

2020-04-23 11:14

不開發(fā)票,申報時填列在哪

許老師 解答

2020-04-23 11:15

哦哦。這樣的話,是按除以(1+3%),乘以2%的哦(優(yōu)惠)

煎餅俠 追問

2020-04-23 11:15

不開發(fā)票,申報時填列在哪

許老師 解答

2020-04-23 11:18

填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次。
填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算。
填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1 3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。

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相關(guān)問題討論
賬面如何處理?能具體點嗎?
2020-04-23 11:06:42
你好!是的。按13%計算了。
2019-07-02 15:59:17
你好,可以的。
2020-04-26 10:45:42
你好,可以計入與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等
2018-04-27 11:41:03
那這個題是錯的吧,您看下
2017-02-24 15:55:16
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