
發(fā)現(xiàn)5月,計(jì)提的單位交社保多了,借:管理費(fèi)用 8300 貸:應(yīng)付職工薪酬 8300,實(shí)際應(yīng)該計(jì)提8000,我直接紅字沖回去就行了吧,后面不用再管5月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)吧,雖然涉及損益,后面涉及到本年利潤(rùn), 但沒(méi)有跨年,我理解對(duì)嗎
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
4月發(fā)現(xiàn)今年1月份多計(jì)提了工資,我用紅字沖回了,借:管理費(fèi)用 -30000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -30000,這樣就行了嗎?1月份結(jié)帳時(shí),這個(gè)多計(jì)的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了,不用調(diào)本年利潤(rùn)吧,因?yàn)檫@個(gè)調(diào)整分錄后后續(xù)影響4月份的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),正好抵消,對(duì)嗎
答: 可以,1月份的多結(jié)轉(zhuǎn),4月份就要少結(jié)轉(zhuǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我在3月份計(jì)提社保 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 2162.28,結(jié)轉(zhuǎn)社保費(fèi) 借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用 2162.28,我在4月份繳納是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 2162.27,所以在應(yīng)付職工薪酬貸方余下了0.01現(xiàn)在我怎么調(diào)能將賬調(diào)平,我現(xiàn)在調(diào)了賬計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 -0.01結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用貸本年利潤(rùn)0.01,可這樣調(diào)后應(yīng)付職工薪酬是平了,可利潤(rùn)表差了0.01了,是不是調(diào)錯(cuò)了?
答: 你下次再計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提0. 01就可以





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