
老師月底把應付職工薪酬全部做到管理費用,管理費用轉本年利潤里。實際沒有支付職工薪酬。月底報表能平不?
答: 您好 沒有支付工資 月底報表是平的
上月預提工資分錄是借方:管理費用-職工薪酬-工資,貸方:應付職工薪酬工資,次月沖銷:借方:管理費用-職工薪酬-工資負數(shù),貸方:應付職工薪酬-工資負數(shù),但是別人說錯了說是借方:管理費用_職工薪酬-工資,借方:應付職工薪酬-工資,導致報表本年利潤多了雙倍工資。這個怎么做啊?
答: 你好! 你開始做的分錄是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資時借管我費用貸應付職工薪酬 實際支付是借應付職工薪酬貸現(xiàn)金 月末結轉是借本年利潤貸管理費用還是把應付職工薪酬的科目改成主營業(yè)務成本?
答: 借本年利潤 貸管理費用


沁沁 追問
2020-04-27 14:54
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2020-04-27 14:58
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2020-04-27 15:03
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