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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-27 14:47

你好!管理費用做借方紅字不要出現(xiàn)貸方(除了月末結轉)

沁沁 追問

2020-04-27 14:54

老師,有哪些科目如果上期做錯了,這期沖回來時只能借方或貸方做紅字的呀?舉幾個比較典型常見的例子好嗎?

沁沁 追問

2020-04-27 14:58

老師,如果我上期多計提10元管理費用,然后結轉到本年利潤,次月,我前面回沖、計提、繳納都做好了之后,結轉損益,可以:借管理費用10元,貸本年利潤10元。這樣嗎

QQ老師 解答

2020-04-27 15:03

你好!多計提的十元管理費相關的科目是什么?你要寫一下。

QQ老師 解答

2020-04-27 15:03

一般是通過以前年度損益調整,不影響調整年度的本年利潤。

沁沁 追問

2020-04-27 15:22

1)2月分錄:借:管理費用-社保 2元 貸:應付職工薪酬-社保2元
借:本年利潤 2貸:管理費用-社保 2元
3月分錄:借:應付職工薪酬-社保 2元 貸:管理費用-社保 2元
借:管理費用-社保 12元 貸:應付職工薪酬-社保 12元
借:管理費用-社保 10元 貸:本年利潤 10元
2)請問小微企業(yè)可以用以前年度損益調整嗎?如果可以的話,可以吧1)的分錄做下給我嗎?用以前年度損益。謝謝

QQ老師 解答

2020-04-27 16:29

你好,如果沒有以前年度損益調整科目直接用未分配利潤科目代替。

沁沁 追問

2020-04-27 23:00

確實沒有以前年度損益調整科目,直接用未分配利潤的話。只要一步會計分錄就可以了吧?假如社保少計提100元:借利潤分配未分配利潤 100元,貸應付職工薪酬-社保 100元。
這樣可以吧?

QQ老師 解答

2020-04-28 06:18

你好!是的,這樣一步就可以了

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您好 沒有支付工資 月底報表是平的
2022-04-05 08:17:43
你好! 你開始做的分錄是對的
2019-01-14 20:18:38
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
借本年利潤 貸管理費用
2018-11-08 16:01:35
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
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