你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

請(qǐng)問(wèn)下,公司給員工買的商業(yè)保險(xiǎn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
答: 福利費(fèi)的不能抵扣增值稅 稅前扣除比例工資的14%
關(guān)于損失扣除及進(jìn)項(xiàng)抵扣問(wèn)題:天災(zāi) ,損失100,進(jìn)項(xiàng)13,損失100所得稅稅前扣除,進(jìn)項(xiàng)13正常抵扣,管理不善,損失100,進(jìn)項(xiàng)13,損失100+13所得稅前扣除,進(jìn)項(xiàng)13轉(zhuǎn)出查封罰沒(méi),損失100,進(jìn)項(xiàng)13,所得稅前100不扣,進(jìn)項(xiàng)13轉(zhuǎn)出公益捐贈(zèng):捐贈(zèng)80成本,100公允,銷項(xiàng)13,所得稅前扣除80+13,進(jìn)項(xiàng)13正常抵扣非公益: 捐贈(zèng)80成本,100公允,銷項(xiàng)13,所得稅前不扣,進(jìn)項(xiàng)13正??鄢?/p>
答: 同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,房東用他自己的公司開(kāi)了張“電費(fèi)轉(zhuǎn)讓”的專票給我們(我們交給他的電費(fèi)),租賃合同也是跟他的公司簽訂的,請(qǐng)問(wèn),這張發(fā)票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?能否所得稅前扣除?
答: 你好這個(gè)可以抵扣,這個(gè)也可以稅前扣除,

