我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師我們有很多日常零星采購都是無法要回來發(fā)票的,但是我們公司給員工報(bào)賬都是從公戶轉(zhuǎn)賬,我這部分費(fèi)用報(bào)銷怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好 按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬 到時(shí)匯算調(diào)整 。還有就是零星采購這些是好多錢的低于500嗎
老師,我想問一下,工程上發(fā)生工傷,前期的費(fèi)用都沒有發(fā)票,保險(xiǎn)公司理賠了,該如何做賬務(wù)處理?
答: 你好,發(fā)生支出 借;其他應(yīng)收款,貸;庫存現(xiàn)金等科目 收到保險(xiǎn)公司理賠款,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,公司臨時(shí)請(qǐng)模特或演員的費(fèi)用,對(duì)方不提供發(fā)票,請(qǐng)問要怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,臨時(shí)請(qǐng)模特或演員的費(fèi)用是為了宣傳單位產(chǎn)品?
之前1一6月份發(fā)生的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用沒收到發(fā)票但做賬了,這個(gè)月他開給我票了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問下2015.2016因?yàn)榘l(fā)票未達(dá)長期掛賬待攤費(fèi)用借方100萬的 發(fā)票19年收到后應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
員工報(bào)銷購買素材的費(fèi)用,款項(xiàng)已經(jīng)支付,但是客戶不能給提供發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師好:上月有發(fā)生電費(fèi)。但是票沒有開出來。我們還是做了費(fèi)用。這個(gè)月發(fā)票開出來了。怎么做賬務(wù)處理

