咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估,您看費(fèi)用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當(dāng)時(shí)生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)做賬的時(shí) 問
1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對(duì)應(yīng)的成本) 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸:管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品 借:庫存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師,我問下,24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩 問
你好,當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個(gè)問題,困擾我好久了 問
你好,你是有什么問題? 答
老師,我想問下,現(xiàn)金流的選項(xiàng),收到投資款,是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

老師,應(yīng)交稅費(fèi)借減貸加,為什么進(jìn)項(xiàng)稅記借方呢,購進(jìn)貨物稅費(fèi)為什么減少呢
答: 你好,因?yàn)橘忂M(jìn)貨物,這個(gè)說是可以用來抵我們企業(yè)的銷項(xiàng)稅額的。所以是記在借方了
老師,應(yīng)交稅費(fèi)借減貸加,為什么進(jìn)項(xiàng)稅記借方呢,購進(jìn)貨物稅費(fèi)為什么減少呢
答: 你好,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)是可以抵扣銷項(xiàng)的,相當(dāng)于負(fù)債減少,所以計(jì)入借方的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購進(jìn)貨物借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng) 銷售貨物貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng),若果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交稅,月底需要再怎么做賬,包括繳納稅金時(shí)怎么做賬
答: 要交稅的話,你要結(jié)轉(zhuǎn)要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金~未交增值稅 實(shí)際繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅金~未交增值稅 貸:銀行存款








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顏菲 追問
2019-06-25 20:31
徐阿富老師 解答
2019-06-25 20:34
顏菲 追問
2019-06-25 20:51
徐阿富老師 解答
2019-06-25 20:58