老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問(wèn)
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師好,我是商業(yè)零售企業(yè),做促銷活動(dòng)如:打折、買贈(zèng)、捆綁銷售等活動(dòng),所涉及到的增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等稅及帳務(wù)分別怎么處理?煩請(qǐng)老師給我寫詳細(xì)點(diǎn)哈,非常謝謝。
答: 老師好,請(qǐng)問(wèn)買贈(zèng)的贈(zèng)品要不要視同銷售和交納個(gè)人所得稅呢
去年外購(gòu)商品做營(yíng)銷抽獎(jiǎng)活動(dòng)入銷售費(fèi)用了,稅局要我們做視同銷售處理,進(jìn)項(xiàng)稅也要轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做,所得稅和增值稅的詳細(xì)分錄,謝謝老師
答: 你好,這個(gè)不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的可以抵扣借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款 視同銷售借銷售費(fèi)用 貸,庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 所得稅視同銷售,填寫視同銷售明細(xì)表就可以的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
民辦非企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)表中業(yè)務(wù)活動(dòng)稅金及附加包含增值稅和企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,放在業(yè)務(wù)活動(dòng)成本里就可以了


劉 追問(wèn)
2019-06-23 21:09
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-06-23 21:36