新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進(jìn)行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進(jìn)項抵扣 答

外貿(mào)出口企業(yè)購進(jìn)的貨物退稅后的進(jìn)項票怎么做分錄?比如:購進(jìn):借:庫存商品9.17,進(jìn)項稅額0.83,貸:應(yīng)付賬款10。計提退稅款:借:應(yīng)出口退稅0.83,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)出口退稅0.83。退稅到賬后:借:銀存0.83,貸:應(yīng)出口退稅0.83。請問老師,那應(yīng)交稅費-應(yīng)出口退稅貸方和進(jìn)項稅額借方還掛有0.83的數(shù)據(jù)怎么沖呢?是一直掛在賬上嗎?還是可以結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅款?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)出口退稅 0.83,貸:進(jìn)項稅額0.83這樣呢?
答: 您好,您年末的時候可以這樣轉(zhuǎn)平了
月初做了一筆分錄應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
答: 月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 你這個認(rèn)證么,認(rèn)證才做進(jìn)項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師4月留底進(jìn)項稅額有50000,5月 有銷項各20000元,報表應(yīng)交稅費余額應(yīng)該是30000元,但是5月報表余額還是50000元,現(xiàn)在要怎樣做分錄
答: 你好,我看一下5月份的增值稅主表。
老師,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了,我還需要做分錄嗎?謝謝!
老師,7月購進(jìn)的軟件,取得進(jìn)項稅額未認(rèn)證,借方:應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額,現(xiàn)在認(rèn)證了請問怎么做分錄?
請問老師4月留底進(jìn)項稅額有50000,5月 有銷項各20000元,報表應(yīng)交稅費余額應(yīng)該是30000元,但是5月報表余額還是50000元,現(xiàn)在要怎樣做分錄
老師,借方:應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額,如果要結(jié)轉(zhuǎn)成應(yīng)交稅費,怎么做分錄?


力量 追問
2019-06-21 10:27
郭老師 解答
2019-06-21 10:31
力量 追問
2019-06-21 10:42
力量 追問
2019-06-21 10:44
郭老師 解答
2019-06-21 10:47