
外貿(mào)出口企業(yè)購進(jìn)的貨物退稅后的進(jìn)項(xiàng)票怎么做分錄?比如:購進(jìn):借:庫存商品9.17,進(jìn)項(xiàng)稅額0.83,貸:應(yīng)付賬款10。計(jì)提退稅款:借:應(yīng)出口退稅0.83,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)出口退稅0.83。退稅到賬后:借:銀存0.83,貸:應(yīng)出口退稅0.83。請問老師,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)出口退稅貸方和進(jìn)項(xiàng)稅額借方還掛有0.83的數(shù)據(jù)怎么沖呢?是一直掛在賬上嗎?還是可以結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅款?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)出口退稅 0.83,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額0.83這樣呢?
答: 您好,您年末的時(shí)候可以這樣轉(zhuǎn)平了
月初做了一筆分錄應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 你這個(gè)認(rèn)證么,認(rèn)證才做進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師4月留底進(jìn)項(xiàng)稅額有50000,5月 有銷項(xiàng)各20000元,報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)余額應(yīng)該是30000元,但是5月報(bào)表余額還是50000元,現(xiàn)在要怎樣做分錄
答: 你好,我看一下5月份的增值稅主表。
轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)賬稅額科目不能在貸方是嗎
老師,借方:應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果要結(jié)轉(zhuǎn)成應(yīng)交稅費(fèi),怎么做分錄?
應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么理解,怎樣做分錄呢?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了,我還需要做分錄嗎?謝謝!


尹鳳君 追問
2021-10-25 07:17
尹鳳君 追問
2021-10-25 07:17
東老師 解答
2021-10-25 07:18
尹鳳君 追問
2021-10-25 07:39
東老師 解答
2021-10-25 07:39
尹鳳君 追問
2021-10-25 07:40
東老師 解答
2021-10-25 07:40
尹鳳君 追問
2021-10-25 07:44
東老師 解答
2021-10-25 07:44