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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-01-03 22:25

“應(yīng)交增值稅”科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。   
 
  結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   
 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   
 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))   
 
  結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   
 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))   
 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   
 
  根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí):   
 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   
 
    貸:銀行存款

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您好,您年末的時(shí)候可以這樣轉(zhuǎn)平了
2020-08-08 09:42:39
月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 你這個(gè)認(rèn)證么,認(rèn)證才做進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-30 11:28:08
分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
你好,我看一下5月份的增值稅主表。
2019-06-20 10:00:56
您好,這是上月待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,本月認(rèn)證并進(jìn)行抵扣了。
2017-06-12 15:36:34
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