
你好,老師,我想問個問題,我們是民辦學校,市財政部門向我單位撥付了一批資金是100萬元.用于實驗室設(shè)備,但是我校把這比款項做到借記固定資產(chǎn),貸記銀行存款了,應(yīng)該記到應(yīng)付賬款中的上級撥付款項明細中,但是不小心記錯科目了,怎么處理謝謝
答: 你好同學 你將原先的憑證做一張紅字的,然后再做一個正確的就可以了。
你好,行政單位用非同級財政收入購買的固定資產(chǎn)如何記賬,收到錢:借方:銀行存款 貸方:非財政撥款收入購買固定資產(chǎn):借方:固定資產(chǎn) 貸方:銀行存款
答: 你好,就按照你說的做就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
事業(yè)單位用其他應(yīng)付款—項目經(jīng)費買固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么記賬?收到項目經(jīng)費時:借銀行存款,貸其他應(yīng)付款—項目經(jīng)費;買固定資產(chǎn)時:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)入庫時,借固定資產(chǎn),貸累計盈余?
答: 那你用其他應(yīng)付款購買的話,那你為什么其他應(yīng)付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。

