
根據(jù)科目余額表填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款預(yù)付賬款應(yīng)付賬款預(yù)收賬款和固定資產(chǎn)怎么算的
答: 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款的借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額-壞賬準(zhǔn)備余額 資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方余額%2B預(yù)收賬款貸方余額 資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款=預(yù)付賬款的借方余額%2B應(yīng)付賬款借方余額 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=預(yù)付賬款的貸方余額%2B應(yīng)付賬款貸方余額 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
老師你好 設(shè)置了內(nèi)部往來(lái) 總部在資產(chǎn)科目設(shè)置內(nèi)部往來(lái)科目 建子目錄(現(xiàn)金、銀行、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)等),那分布的內(nèi)部往來(lái)科目是設(shè)在負(fù)債里嗎?子目錄(現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)等) 是這樣嗎?
答: 你好,內(nèi)部往來(lái)的話(huà)是,按單位設(shè)置,明細(xì)科目就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在建賬時(shí)只有應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)余額那對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該是什么才能平衡?
答: 你好,你需要獲取期初數(shù)而且是平衡的才可以建賬的


娟 追問(wèn)
2019-05-10 15:09
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2019-05-10 15:10
娟 追問(wèn)
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2019-05-10 15:20
娟 追問(wèn)
2019-05-10 15:26
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2019-05-10 15:49