
計(jì)提增值稅,然后沖主營業(yè)業(yè)務(wù)收入,怎么做分錄
答: 計(jì)提和沖銷兩筆怎么做
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅,之前確認(rèn)收入的時(shí)候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄,而是直接全部計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入里,做繳納增值稅的分錄后增值稅會(huì)出現(xiàn)借方余額,增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計(jì)提,那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 做這個(gè)調(diào)整分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問少計(jì)提了增值稅,主營業(yè)務(wù)收入不需要在補(bǔ)提,現(xiàn)在增值稅扣了。要補(bǔ)提增值稅,怎么做分錄
答: 你好,學(xué)員 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
請(qǐng)問老師:一般納稅人開具的銷售普通發(fā)票,主營業(yè)務(wù)收入計(jì)提增值稅怎么做分錄,另外結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
企業(yè)做內(nèi)賬在銀行交的增值稅怎么做分錄,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有收入,企業(yè)內(nèi)賬的增值稅怎么做分錄,稅務(wù)帳上的確是做的收入交的增值稅
沖銷17年多計(jì)提的1分錢增值稅,分錄怎么寫。當(dāng)時(shí)是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅增值稅


meizi老師 解答
2019-06-14 18:12