我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

老師好,我單位每個月申報個稅都推遲了一個月,10月份申報8月個稅,工資是9月發(fā)放的,這個稅務上會有問題嗎
答: 您好 這樣處理沒有問題 只要是延續(xù)沒有中斷
員工已經(jīng)離職,還有部分提成隔了半年才發(fā)放,稅務上怎么申報個稅
答: 你好 到時你們需要添加信息去報個稅才行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
總部有旗下A,B兩家公司,7月將38000作為19年的年終獎發(fā)放給員工C,但員工一直在A公司名下申報工資和個稅,而這38000是從B公司發(fā)放給員工,員工從未在B公司申報個稅,那么我這邊個稅申報該如何處理!
答: 你好,按照實際工資申報就可以了


niniEis 追問
2019-06-13 11:51
bamboo老師 解答
2019-06-13 11:52
niniEis 追問
2019-06-13 12:20
bamboo老師 解答
2019-06-13 12:34
niniEis 追問
2019-06-13 12:40
bamboo老師 解答
2019-06-13 12:41