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送心意

叮當(dāng)老師

職稱稅務(wù)師,初級會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)

2019-06-12 17:13

你好!你可以看看是不是預(yù)收預(yù)付的金額在報(bào)表中是不是顯示在應(yīng)收應(yīng)付中去了。

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-12 17:19

對方給我提供的報(bào)表是應(yīng)收,預(yù)收借方合計(jì)計(jì)入應(yīng)收賬款,貸方合計(jì)計(jì)入預(yù)收賬款,應(yīng)付預(yù)付也是這樣

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-12 17:25

你好!這種情況是正常的哦,財(cái)務(wù)軟件大都是默認(rèn)這樣設(shè)置的哈。

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-12 17:27

我把這四個(gè)科目的明細(xì)錄入用友系統(tǒng)里就跟報(bào)表對不上去,我現(xiàn)在也不知道問題出再哪里

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-12 17:31

你好!一般是預(yù)收應(yīng)收合并到應(yīng)收,應(yīng)付預(yù)付合并到應(yīng)付,你算算看有沒有問題??傤~沒問題的話沒有關(guān)系的哈。

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-12 17:58

但是我錄完不平,老師我在咨詢一下,這四個(gè)科目錄入期初數(shù)據(jù)是根據(jù)什么錄入,是根據(jù)明細(xì)賬的期末余額錄入嗎?還是把應(yīng)收,預(yù)收合并以后再錄入?

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-12 18:51

你好!根據(jù)每個(gè)明細(xì)科目錄入。

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-13 11:34

下面那個(gè)試算平衡表,是我照著明細(xì)賬錄入出來的數(shù)字,為啥跟報(bào)表數(shù)字不一樣呀,麻煩老師幫我找找原因,謝謝

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-13 11:56

老師還在嗎,麻煩幫忙解答一下,謝謝

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-13 11:57

你好!看看有的數(shù)據(jù)有沒有按試算平衡表的期末數(shù)據(jù)填寫。

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-13 12:10

這個(gè)我查了一下跟他提供的財(cái)務(wù)報(bào)表有應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,不一樣,按照明細(xì)賬錄入的數(shù)據(jù),可是跟報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,這是什么原因呢?

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-13 13:40

老師,麻煩幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-13 14:14

你好!這個(gè)需要你逐月進(jìn)行核對哈,看看是從幾月份開始不一樣的,從不一樣的月份開始核查原因。

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你好!你可以看看是不是預(yù)收預(yù)付的金額在報(bào)表中是不是顯示在應(yīng)收應(yīng)付中去了。
2019-06-12 17:13:57
您好,那您需要去把2019年的明細(xì)賬細(xì)化
2020-03-16 21:17:39
你好,對的是的,需要這么做的,你去看一下他們申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫的。
2024-07-16 11:10:27
同學(xué)你好 按照他們給你的科目余額表設(shè)置不對嗎
2020-12-25 10:42:22
你好,可以的
2016-10-11 17:58:07
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