請問一下我建賬入期初的時候應(yīng)付賬款在借方,我把應(yīng)付賬款借方明細余額直接轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款借放明細余額,這樣做有沒有問題?
OK
于2019-07-22 16:36 發(fā)布 ??1643次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
相關(guān)問題討論

是的,您列的勾稽關(guān)系等式是正確的。
2019-02-20 09:18:27

老師看這個圖片吧,這個圖片清楚一點
2017-10-07 17:30:24

你好,在填列資產(chǎn)負債表時,以下表達正確的有:
A.應(yīng)付賬款項目=應(yīng)付賬款所屬明細賬貸方余額%2B預(yù)付賬款所屬明細賬貸方余額
B.預(yù)付款項項目=應(yīng)付賬款所屬明細賬借方余額%2B預(yù)付賬款所屬明細賬借方余額-和預(yù)付賬款相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備期末余額
C.應(yīng)收賬款項目=應(yīng)收賬款所屬明細賬借方余額%2B預(yù)收賬款所屬明細賬借方余額-相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備期末余額
D.預(yù)收款項項目=應(yīng)收賬款所屬明細賬貸方余額%2B預(yù)收賬款所屬明細賬貸方余額
2022-03-25 16:21:44

這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
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2017-05-24 20:49:56

你好,請看下圖填列方法。
2017-11-03 09:50:08
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