老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

6月份開了專票,7月紅沖,怎么做分錄?
答: 你好 做與6月分錄相同的負(fù)數(shù)分錄 比如 借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),負(fù)數(shù)
老師你好,請問我上個月的專票開的10%,這個月紅沖后開的9%,要怎么做分錄呢?
答: 你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專票紅沖,怎么做分錄?
答: 你好,用負(fù)數(shù)做原來的分錄


陽光總在風(fēng)雨后 追問
2019-06-12 16:22
宋生老師 解答
2019-06-12 16:24
陽光總在風(fēng)雨后 追問
2019-06-12 16:32
宋生老師 解答
2019-06-12 16:39
陽光總在風(fēng)雨后 追問
2019-06-12 16:44
宋生老師 解答
2019-06-12 16:55
陽光總在風(fēng)雨后 追問
2019-06-12 16:57
陽光總在風(fēng)雨后 追問
2019-06-12 17:01
宋生老師 解答
2019-06-12 17:04