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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-03 16:31

你們不要了可以
之前怎么做的

陳蕊 追問

2020-04-03 16:31

是用之后的貨款抵

陳蕊 追問

2020-04-03 16:33

之前分錄是借:管理費用  貸:銀存
我收到紅沖發(fā)票但不退錢的時候可以這樣做嗎?借:應收賬款   貸:管理費用

郭老師 解答

2020-04-03 16:34

你好,可以的,

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您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應收賬款,負數(shù),貸;主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、如果是購貨方,根據(jù)紅票入賬,會計分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2019-04-14 16:10:40
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2017-07-30 09:52:41
你好,原來的 分錄是?
2017-03-18 09:40:13
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應收賬款,負數(shù),貸;主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
2016-12-04 12:09:03
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