
請問老師,如果當(dāng)月的應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),附加稅如何填報呢?
答: 你好,附加稅計稅依據(jù)按0填寫申報就是了
如果增值稅當(dāng)期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),附加稅是不是就不用交了
答: 你好,是的,增值稅沒有應(yīng)納稅額,那附加稅也就不需要繳納的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,請問房地產(chǎn)企業(yè)如果當(dāng)月預(yù)繳了增值稅和附加稅,那在增值稅附加稅申報表里怎么填寫
答: 你好,當(dāng)月預(yù)繳了增值稅和附加稅時,需要在增值稅附加稅申報表里填寫第6欄中“本期實(shí)際預(yù)繳稅額”。

