
老師您好,請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)如果當(dāng)月預(yù)繳了增值稅和附加稅,那在增值稅附加稅申報(bào)表里怎么填寫
答: 你好,當(dāng)月預(yù)繳了增值稅和附加稅時(shí),需要在增值稅附加稅申報(bào)表里填寫第6欄中“本期實(shí)際預(yù)繳稅額”。
老師您好,請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)如果當(dāng)月預(yù)繳了增值稅和附加稅,那在增值稅附加稅申報(bào)表里怎么填寫
答: 你填主表27行,分次預(yù)交稅額,就抵減了預(yù)交的增值稅和附加
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候沒有需要繳納的增值稅,但是有在異地預(yù)交了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅,增值稅可以在附表四那里填寫可遞減,預(yù)交的附加稅呢?和企業(yè)所得稅又海如何填寫?分錄又是怎樣?
答: 你好,預(yù)交的可以填在申報(bào)表留底。


美滿的襯衫 追問
2023-03-22 19:16
青檸 解答
2023-03-22 19:16