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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-06-10 23:10

可以暫估,借應付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務成本負數貸庫存商品負數
然后根據發(fā)票借庫存商品貸銀存,借主營業(yè)務成本貸庫存商品

招力 追問

2019-06-10 23:13

就是做這四個分錄就可以了是吧?就是這個發(fā)票沒到,這個成本就是負數的?

答疑郭老師 解答

2019-06-10 23:14

發(fā)票沒有到成本是正數的,只不過不能稅前扣除

招力 追問

2019-06-10 23:16

意思就是不能做這個月成本對吧?

招力 追問

2019-06-10 23:26

讓我先借主營業(yè)務成本負數貸庫存商品負數
然后根據發(fā)票借庫存商品貸銀存,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,這個月我已經結轉這個成本了,再按這個來做不是又結轉了一次?

答疑郭老師 解答

2019-06-11 20:46

可以的,你要做了收入就可以做成本
第一個分錄不是紅沖了嗎

上傳圖片 ?
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你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 結轉成本是到主營業(yè)務成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調整,有差額就需要調整的
2019-03-08 09:53:48
您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進項么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
2020-04-11 21:33:25
你好,是的
2017-06-05 11:07:55
您好 這樣賬務處理正確的
2020-04-21 12:27:18
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