
你好,我公司分項(xiàng)開票時(shí)應(yīng)交增值稅已計(jì)提做帳,可是系統(tǒng)交稅時(shí)匯總多交了一分,怎處理,現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)1分了
答: 記營業(yè)外支出借營業(yè)外支出,未交增值稅貸銀存
老師,公司是一般納稅人,增值稅不用計(jì)提,做帳,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,繳納,借,應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,貸,銀存,這樣做,對(duì)嗎
答: 是的。。。。。。。。。。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新建帳兩個(gè)月,每月增值稅都有計(jì)提,為什么交稅后應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?而負(fù)數(shù)的金額剛好是增值稅計(jì)提的金額。計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你要先做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

