
我想咨詢一下,現(xiàn)在國家給企業(yè)的降抵減政策下,企業(yè)享受的稅額福利在會(huì)計(jì)分錄下是否可以計(jì)入營業(yè)外收入---國家補(bǔ)助收入?
答: 你好,你的處理是正確的
老師,即征即退稅額,能計(jì)入營業(yè)外收入嗎?具體會(huì)計(jì)分錄是什么啊
答: 您好,即征即退稅額,能計(jì)入營業(yè)外收入。分錄是: "一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 二、繳納增值稅時(shí): 本月上交本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還: 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,誠約公司我們還欠他15萬,但是發(fā)現(xiàn)少收了我5000,那這5000我想轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好!借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入。

