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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 17:34

你好  借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 1000  貸  其他應(yīng)付款 800  營(yíng)業(yè)外收入 200

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你這個(gè)錢直接在銀行賬戶里面了嗎 是的話分錄對(duì)的
2019-07-05 00:33:06
借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用
2018-01-10 15:21:46
你好 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 1000 貸 其他應(yīng)付款 800 營(yíng)業(yè)外收入 200
2020-07-09 17:34:07
你好!貸方寫的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧。
2020-03-25 17:16:52
如果和之前的數(shù)據(jù)沒(méi)有差額, 你只需要 借,營(yíng)業(yè)外收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)
2019-10-23 18:21:26
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