老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款或應付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

稅務局退回以前年度稅款(企業(yè)所得稅)要怎么做分錄
答: 一、借:銀行存款 1000 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 1000 二、借:所得稅費用 -1000 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 -1000 三、借:以前年度損益調整 -1000 貸:所得稅費用 - 1000 四、借:利潤分配——未分配利潤 -1000 貸:以前年度損益調整 -1000
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務局讓做了抵稅,會計分錄怎么做
答: 你好,你說的抵稅是什么意思,以前多繳納的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,補交以前年度的企業(yè)所得稅,怎么做分錄呢?
答: 學員您好, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

