你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報(bào)表?
答: 同學(xué)增值稅是靠進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
增值稅申報(bào)表非正常損失多填了,已經(jīng)交款,怎么辦? 因?yàn)橛辛舻?,只交了?jiǎn)易征收的那部分稅,所以這個(gè)不影響交的稅,只影響期末留抵,所以想可不可以下個(gè)月做負(fù)數(shù)沖掉
答: 你好,建議最好不要這樣做吧,最好到辦稅大廳,修改下納稅申報(bào)表。當(dāng)然如果天多的金額不大的話,也可以以后有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),少填點(diǎn),調(diào)整過來。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報(bào)表簡(jiǎn)易征收已經(jīng)扣款并清卡了,但是每天附表二沒做做進(jìn)項(xiàng)留抵,可以更正申報(bào)嗎?
答: 你好!可以去大廳申請(qǐng)修改


chambers 追問
2019-06-07 07:33
QQ老師 解答
2019-06-07 12:54