老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

固定資產(chǎn)本月計提折舊后,減少固定資產(chǎn)的賬面價值,怎么做分錄?
答: 你好,借;管理費用等科目,貸;累計折舊
固定資產(chǎn)賬面價值怎么處理,固定資產(chǎn)-累計折舊-減值準備,分錄怎么做?
答: 你好? 固定資產(chǎn)賬面價值=200-40=160 一共減值了160-120=40 之前計提了20? 補計提20就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負債表里固定資產(chǎn)原價,累計折舊,固定資產(chǎn)賬面價值這三個要怎么寫分錄?
答: 你好,這個不需要單獨寫分錄,只是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生登記原價,計提的折舊,然后就可以算出余額了

