我公司是制造業(yè),設置有內(nèi)部食堂,,公司提供場地及用到的設備,不給食堂撥經(jīng)費,員工飯卡充值后,在食堂刷卡買飯。買菜,米面油等費用由食堂管理員從員工預繳的飯卡充值錢中領(lǐng)取,之前一直是出納收飯卡充值的錢,再由食堂人領(lǐng)取,做好記錄臺賬,現(xiàn)在想規(guī)范財務流程,如果入公司賬,賬務處理是 公司員工飯卡充值時,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-食堂;購入米面油等,500元以下根據(jù)對方開的收據(jù),借:其他應付款-食堂 貸:庫存現(xiàn)金 ,給食堂人員的補貼 ,借:貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-福利費 ,食堂人員工資,借:應付職工薪酬 -工資 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 -工資 這樣處理合適嗎? 還有就是:公司購買農(nóng)藥除草,剪樹枝,通下水道之類的支出只有收據(jù)沒有發(fā)票,如何處理。
執(zhí)著的早晨
于2019-06-06 11:36 發(fā)布 ??1719次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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同學你好
對的
可以這樣做
2021-12-15 10:43:12

你 好,對的。
2019-12-30 15:42:16

你好 之前會計做的對 你的不對 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-04-19 10:08:03

不對,計提:借:管理費用―工資 其他應付款―社保(公司)貸:應付職工薪酬
發(fā)放:借:應付職工薪酬 貸:貨幣資金 應交稅費―個稅 其他應付款―社保(個人)
交社保:借:其他應付款―社保(公司)及(個人) 貸:貨幣資金
交個稅:借:應交稅費―(個稅) 貸:貨幣資金
2018-11-15 19:32:46

是的。同學,繳納完后 是有余額是社保的
2019-03-29 11:00:00
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