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送心意

夢瑤老師

職稱中級會計師

2018-11-15 19:32

不對,計提:借:管理費用―工資  其他應(yīng)付款―社保(公司)貸:應(yīng)付職工薪酬   
發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬  貸:貨幣資金   應(yīng)交稅費―個稅  其他應(yīng)付款―社保(個人) 
交社保:借:其他應(yīng)付款―社保(公司)及(個人)  貸:貨幣資金 
交個稅:借:應(yīng)交稅費―(個稅)  貸:貨幣資金

夢瑤老師 解答

2018-11-15 19:32

不對,計提:借:管理費用―工資  其他應(yīng)付款―社保(公司)貸:應(yīng)付職工薪酬   
發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬  貸:貨幣資金   應(yīng)交稅費―個稅  其他應(yīng)付款―社保(個人) 
交社保:借:其他應(yīng)付款―社保(公司)及(個人)  貸:貨幣資金 
交個稅:借:應(yīng)交稅費―(個稅)  貸:貨幣資金

2463024587 追問

2018-11-16 10:45

由于公司的特殊原因,暫緩發(fā)放一個員工以前三個月的工資,這個員工的工資是8000元/月,這個月到稅局大廳進行申報更正, 補發(fā)以前三個月的工資總額是22965元,按起征點3500元計算,繳納了個稅和滯納金共1143.51元,補發(fā)工資分錄:1、計提補發(fā):借:管理費用22965貸:應(yīng)付職工薪酬22965;2、發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資22965貸:應(yīng)付職工薪酬24000應(yīng)交稅費1035;3、支付稅費時及滯納金時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅1035營業(yè)外支出-滯納金108.51元貸:銀行存款1143.51;這樣做賬務(wù)處理是對的?

夢瑤老師 解答

2018-11-16 11:13

第二點借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸貨幣資金  應(yīng)交稅費

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是的。同學,繳納完后 是有余額是社保的
2019-03-29 11:00:00
按準則做賬是這樣,
2019-12-30 15:42:10
你收取單位職工的記其他應(yīng)收應(yīng)付款 超出的部分記管理費用-福利費 沒有發(fā)票記管理費用,匯算清繳調(diào)增
2019-06-06 11:49:49
同學你好 對的 可以這樣做
2021-12-15 10:43:12
你 好,對的。
2019-12-30 15:42:16
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