老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

我想問一下:我們公司是建筑類,前期貨款金額項目上付給供應(yīng)商了,現(xiàn)在供應(yīng)商開的專票能不能總公司直接打到我們項目上呢?
答: 你好!不可以哦,開具專票的需要直接公戶對公戶轉(zhuǎn)賬,必須符合三流一致才能抵扣的哈。
老師,我們公司是商貿(mào)公司,主要供建筑工地的的材料,買進來的材料直接就送到項目上用了,供貨方也給我們開了票,但是我們是根據(jù)項目進度來結(jié)算開票,存在一個期限,那這期間賬目上應(yīng)該怎們體現(xiàn)?
答: 您好,意思是這部分你們沒有直接做成本嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司在開發(fā)一個項目,類似于淘寶平臺,消費者在我們平臺上用積分加錢的方式在我們平臺上購買商品,但貨款是直接打到我們公司賬戶上的,我們公司在定期和供應(yīng)商結(jié)算。請問:1、消費者付款了,發(fā)票是不是應(yīng)該由我們公司開?還是可以協(xié)商由供應(yīng)商開?2、這個過程中我們公司、供應(yīng)商分別涉及到哪幾個稅種?
答: 你好,應(yīng)該是由你們開發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該是增值稅及附加稅,再就是企業(yè)所得稅和印花稅,




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在笑 追問
2019-06-04 17:59
叮當(dāng)老師 解答
2019-06-04 18:05
在笑 追問
2019-06-04 18:12
叮當(dāng)老師 解答
2019-06-04 22:28