
老師,我公司已付供應商貨款,供應商也給我們發(fā)貨了,現(xiàn)在供應商不能給我公司開發(fā)票了,怎么辦
答: 你好,正常記入到庫存商品,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
老師,我公司已付供應商貨款,供應商也給我們發(fā)貨了,現(xiàn)在供應商不能給我公司開發(fā)票了,怎么辦
答: 同學您好,首先與供應商進行溝通,了解其不開發(fā)票的具體原因,看是否可以通過協(xié)商的方式解決。如果無法溝通解決,根據(jù)與供應商的合作合同中明確約定開具發(fā)票的條款,包括發(fā)票的種類、開具時間等,通過法律途徑解決。 另外提醒同學,沒有發(fā)票的成本不能再稅前扣除。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,供應商貨發(fā)給我公司的,但是付給供應商的款是我公司的子公司付的,供應商票也開給子公司了,現(xiàn)在我公司要如何做賬
答: 你好,你的子公司能用到這個發(fā)票嗎?


A000@清雅@ 追問
2024-10-10 09:54
四火老師 解答
2024-10-10 09:58
A000@清雅@ 追問
2024-10-10 10:00
四火老師 解答
2024-10-10 10:07