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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-04 17:27

你好
借:應(yīng)交稅金—增值稅(減免額)
貸:營業(yè)外收入。

友好的大碗 追問

2019-06-04 17:32

可是增值稅減免額借方期末有數(shù)啊,就那樣放著不處理嗎

月月老師 解答

2019-06-04 17:34

你好,我剛才理解錯了,我以為是免征增值稅轉(zhuǎn)收入了,這個減免額應(yīng)該是稅控器的,年末轉(zhuǎn)未交增值稅
年末
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(減免額)
什么時候未交增值稅是貸方數(shù)據(jù),才需要繳納。

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相關(guān)問題討論
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅(減免額) 貸:營業(yè)外收入。
2019-06-04 17:27:33
應(yīng)交增值稅減免稅額最后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2020-04-17 10:07:27
是的 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅對沖
2019-08-22 10:10:57
同學你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項400 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進轉(zhuǎn)出10 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項50 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅360 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅350 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅330 貸,應(yīng)交稅金-減免稅款20
2020-09-23 14:18:57
你好,它要和進項稅額一起抵減銷項稅額,差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-11-20 17:07:46
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