
老師你好,本月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底稅額怎么寫分錄,謝謝
答: 本月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底稅額可以不做分錄,年末的時(shí)候再做分錄
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的分錄怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)有留底稅額怎么做分錄?
答: 同學(xué),你好 認(rèn)證后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 有留抵稅額可以不處理,等到銷項(xiàng)稅大于留抵稅額時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎?借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借:留底進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 不是,這個(gè)實(shí)務(wù)中做借轉(zhuǎn)出未交增值稅就表示留底稅額了 借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額

