
我公司購買了一臺設(shè)備金額為300萬,進項稅額有34萬多,而我公司每個月的銷項稅額只有1萬元,進項稅留抵可以一直抵扣嗎?
答: 你好,一般是一年的額留底期限
老師你好!我公司本月購進一臺設(shè)備,進項稅額7萬多,銷項3萬多。1、多余的4萬多進入待抵扣進項稅2、次月從待抵扣進項轉(zhuǎn)出抵扣這兩筆分錄應(yīng)該怎么寫?本月的3萬多銷項都可以進行抵扣完不交稅嘛?
答: 您好,1,進入待抵扣的話,借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(抵扣部分),應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅(待抵扣部分),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,2、下月抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅。 本月的3萬多銷項都可以進行抵扣完不交稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現(xiàn)有一張進項專票上稅額是3萬,但我這個月的銷項稅額是2萬,可以只使用抵扣稅額的2萬么?剩1萬留著以后抵扣用。
答: 可以的。祝您工作愉快!


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2019-05-31 09:58
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