現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)專票上稅額是3萬,但我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是2萬,可以只使用抵扣稅額的2萬么?剩1萬留著以后抵扣用。

阿拉博
于2019-12-15 17:57 發(fā)布 ??1057次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計(jì)師
2019-12-15 17:57
可以的。祝您工作愉快!
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你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學(xué)你好
對的
需要你們承擔(dān)
2022-12-23 11:24:21
增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
銷項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)不含稅收入*稅率
進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*稅率
比如購進(jìn)100萬,稅率16%,進(jìn)項(xiàng)稅額16
銷售150萬,稅率16%,銷項(xiàng)稅額24
增值稅應(yīng)納稅額=24-16=8
2018-12-29 14:28:03
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
1銷項(xiàng)稅額抵減指的是一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,只有按一般計(jì)稅方法計(jì)稅允許差額納稅時(shí)才使用銷項(xiàng)稅額抵減核算。.
2待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額就是會計(jì)上確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的,應(yīng)將相關(guān)銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,待實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)的時(shí)候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額科目)
2022-09-20 14:16:52
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2019-12-15 17:59
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2019-12-15 19:11