老師,請(qǐng)問(wèn)穩(wěn)崗返還怎么做賬務(wù)處理? 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收益、營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,有一個(gè)人做內(nèi)賬,一個(gè)人做外賬,內(nèi)外賬增值稅留 問(wèn)
同學(xué)你好,如果想保持月月內(nèi)外賬都一樣。那么。做賬時(shí)內(nèi)外賬同步。 外賬抵扣時(shí),內(nèi)賬做進(jìn)項(xiàng) 外賬不抵扣,內(nèi)賬掛 答
老師您好 其他應(yīng)收款金額200多萬(wàn) 到注銷的時(shí)候 問(wèn)
這個(gè)其他應(yīng)收款是你職工的是老板的嗎? 答
有哪位老師能解答一下我的疑問(wèn),好煩,不知道怎么搞 問(wèn)
同學(xué)你好 你是什么問(wèn)題呢 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們收到一張電子承兌,然后我這邊簽收了, 問(wèn)
“票據(jù)不在池”通常指該票據(jù)在銀行系統(tǒng)內(nèi)部流程尚未完成,或系統(tǒng)尚未完成處理。 答

2017年開(kāi)具的紅字增值稅發(fā)票信息表。對(duì)方企業(yè)的稅號(hào)也是老稅號(hào),還可以用嗎
答: 原則是可以,現(xiàn)在是紅字信息表開(kāi)具沒(méi)有時(shí)間規(guī)定了。,你去系統(tǒng)試試看看
已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票:開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票信息表后把增值稅紅字發(fā)票信息表上傳到國(guó)稅服務(wù)器后;1、還需要把下載的紅字信息表紙質(zhì)資料交國(guó)稅局嗎?還是把取得紅字發(fā)票信息表編號(hào)給銷售方的, 然后銷售方根據(jù)信息表編號(hào)開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票就可以了?
答: 1,紙質(zhì)資料不需要 編號(hào)給到銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
就是比如說(shuō)我開(kāi)了編號(hào),對(duì)方半年了都沒(méi)有給我開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在還能開(kāi)么開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表編號(hào)有時(shí)間限制的么
答: 您好!規(guī)定上面沒(méi)有限制,但是一般實(shí)際操作中要求當(dāng)月。 可能是對(duì)方開(kāi)了沒(méi)有給到你。
老師,開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表編號(hào) 4403061902013980 這張發(fā)票,原始發(fā)票號(hào)可以查到嗎?
收到購(gòu)買方開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表(已抵扣),銷售方應(yīng)如何根據(jù)信息表編號(hào)開(kāi)具紅字發(fā)票?
老師你好,開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表怎么生成紅字發(fā)票信息表編號(hào)呢???我開(kāi)具了一張最后一欄沒(méi)有紅字發(fā)票信息表編號(hào)





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