
18年稅務(wù)帶來增值稅專票,已經(jīng)入了收入,這個月購買方說票開的不對,又到稅務(wù)大廳紅沖,但是我已經(jīng)交了增值稅,稅務(wù)也沒有退稅給我呀,請問我的賬務(wù)處理怎么做,還有這樣會不會影響這個月的增值稅申報。
答: 你開了紅字發(fā)票要做反分錄沖銷,不影響申報
上月到稅務(wù)局代開專票,增值稅當(dāng)場也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶說發(fā)票不對,已返還,要到稅局申請紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
答: 您好 做上個月開具發(fā)票時候相同的紅字分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們有個收入先開票次月確認的收入,上個月已經(jīng)把稅交完了,這個月做賬的時候掛了已交增值稅,最后未交增值稅還會多這個稅額,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理才對
答: 你好,需要紅沖之前的無票收入。


藺佳 追問
2019-05-29 18:10
藺佳 追問
2019-05-29 18:14
小云老師 解答
2019-05-29 18:40
小云老師 解答
2019-05-29 18:41