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同舟之情
于2018-07-16 14:56 發(fā)布 ??707次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-16 14:57
您好!沒關系的。這個本身就不用填報。
同舟之情 追問
2018-07-16 14:59
稅局如果看到我的資產負債表上“應交稅費”有本期發(fā)生額,但是我申報表里沒有,這個不算異常項嗎
宋生老師 解答
2018-07-16 15:00
您好!這個沒關系。因為應交稅費有很多項。
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老師,如果借應交增值稅(待認證進項稅額),是否不用填增值稅納稅申報表?
答: 你好 是的。 你都沒有認證 都不需要填寫這個 進項稅的欄次的。? 按你實際填寫其他的銷項稅? ? ?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在增值稅納稅申報表中,勾選不抵扣的進項稅怎樣填報?
答: 您好 勾選不抵扣的進項稅不需要在增值稅申報表填寫
上個月有一些發(fā)票已經入賬了,但是沒有認證,賬務上入的是:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅),這些稅費已經體現在了當期的財務報表里,但是申報增值稅的時候,增值稅納稅申報表又不能填報,那么,這樣的操作有沒有問題?
討論
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
招待費進項稅額轉出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
申報1月份的海關進口增值稅填到待抵扣進項稅額里面了 。2月份的增值稅已經申報 是0申報 現在可以作廢2月份納稅申報 把1月份待抵扣的海關進口增值稅報了嗎
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進項,都是銷售額與上期留底進項抵扣
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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同舟之情 追問
2018-07-16 14:59
宋生老師 解答
2018-07-16 15:00